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申報稅額和開票軟件上的稅額有差額怎么辦

文章作者: 來一方財稅 | 發布時間: 2024-05-14 16:39:48

有時候會時常出現這樣的情況,申報的稅額和開票軟件上的是有一定的差額的,這時候應該怎么做呢?如果對這部分內容不太了解的會計人,可以和小編一起來學習一下。

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有時候會時常出現這樣的情況,申報的稅額和開票軟件上的是有一定的差額的,這時候應該怎么做呢?如果對這部分內容不太了解的會計人,可以和小編一起來學習一下。

申報稅額和開票軟件上的稅額有差額怎么辦

申報稅額和開票軟件上的稅額有差額怎么辦?

只有幾塊錢的差異是沒問題的,因為有可能是按照季度在計算的時候有出入,可以按照實際開票金額進行報送的,納稅申報時按增值稅報稅系統上的數字填寫即可,對自動導入納稅申報表上的數據可以進行修改。

如果是小規模納稅人開票系統里的銷售稅金和申報表計算是不符的,應該怎么辦?

適當調整收入數,直到稅額與開票系統里的一致。如果調收入就與開票系統里的收入不一致的話,少差一點沒有關系,稅額差也是一分二分,是因為小數取整造成的。

增值稅申報表中應抵扣稅額是如何計算得出的?

 

申報表總表上其實已經注明了如何計算的

"應抵扣稅額合計=進項稅額+上期留抵稅額-進項稅額轉出-免抵退貨物應退稅額+按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額"

其中,進項稅額指當前認證通過的新增進項稅額

上期留抵稅額指上期未抵扣完的進項稅額,即上期申報表第20行"期末留抵稅額"的數字

進項稅額轉出是指當前發生的應予轉出的前期已認證通過的進項稅額

增值稅納稅申報表中留抵稅額如何填報?

1.增值稅納稅申報表中留抵稅額有兩個數據,一是上期留抵稅額,二是期末留抵稅額,

本表第13項"上期留抵稅額"欄數據,為納稅人前一申報期的"期末留抵稅額"數,該數據應與"應交稅金--應交增值稅"明細科目借方月初余額一致.

2.本表第20項"期末留抵稅額"欄數據,為納稅人在本期銷項稅額中尚未抵扣完,留待下期繼續抵扣的進項稅額.該數據應與"應交稅金--應交增值稅"明細科目借方月末余額一致.

以上就是關于申報稅額和開票軟件上的稅額有差額時的處理辦法,希望能夠幫助大家,

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